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东阳光:2024上半年表现亮眼 成本控制策略见成效

时间:2024-08-30 14:41  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  东阳光是国内电极箔龙头企业,其核心业务横跨电子元器件、高端铝箔、化工新材料及能源材料四大核心领域,是全球最大的电子光箔至电极箔直至铝电解电容器全产业链技术创新型企业。今年上半年,东阳光营收60.13亿元,同比增长16.15%,净利润达到2.26亿元,与去年相比,实现了从亏损到盈利的积极转变。

  然而,在过去很长一段时间,东阳光都面临着市场环境的严峻挑战。消费电子市场的持续疲软与锂电池行业的去库存压力交织,导致市场需求急剧下滑,对电子元器件和高端铝箔等产品的需求造成冲击,进而影响了电极箔、电容器、电子光箔等核心产品的销售。

  事实上,这种盈利难题并非东阳光独有,而是整个行业共同面临的挑战。包括海星股份(603115.SH)、江海股份(002484.SZ)、鼎胜新材(603876.SH)及巨化股份(600160.SH)在内的多家涉及电极箔、电容器、电池铝箔及锂电级PVDF业务的企业,同样遭遇了连续多个季度的净利润负增长。

  因此,在2024年半年报发布后,东阳光盈利能力的持续恢复成为了市场及投资者关注的焦点。这一积极变化得益公司精准的成本控制策略。

  上半年,东阳光在成本控制上取得了明显成效,销售费用与管理费用分别减少8%和42%,尽管财务费用因利息收入减少而略有上升,但公司整体成本结构得到优化。同时,东阳光还重视对未来的投资,研发支出同比增长23.88%,为长期发展奠定坚实基础。

  而上述举措不仅提升了东阳光的盈利指标,如毛利率和净利率分别提升至13.96%和3.6%,同比上升了2.88、7.02个百分点。还优化了公司的营运能力,总资产周转率、存货周转率及应收账款周转率等关键指标均优于去年同期,东阳光用实际行动诠释了“逆境中成长”的价值。